問題已解決

老師,之前月份的發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了的,因為發(fā)票內(nèi)容不合適,對方開了負數(shù)發(fā)票,我們做了進項稅轉(zhuǎn)出,借進項稅轉(zhuǎn)出,貸 進項稅6%,然后這個月對方開了正確發(fā)票,我賬務上要怎么處理 現(xiàn)在正確的發(fā)票來了 我再怎么做,把那個憑證紅沖是嗎 進項稅轉(zhuǎn)出的

84785027| 提問時間:2022 06/20 16:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問前面收到發(fā)票分錄怎么寫的
2022 06/20 16:30
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