問(wèn)題已解決
我們公司賣固定資產(chǎn)抵貨款,實(shí)際沒(méi)有收到錢,這個(gè)怎么寫會(huì)計(jì)分錄!
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速問(wèn)速答你好,當(dāng)時(shí)欠了人家的貨款,做的是應(yīng)付賬款嗎?
2022 06/20 14:33
84784972
2022 06/20 14:34
是應(yīng)付賬款
84784972
2022 06/20 14:36
需要雙方開(kāi)收據(jù)么?
郭老師
2022 06/20 14:36
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784972
2022 06/20 14:40
那雙方開(kāi)收據(jù)么?
郭老師
2022 06/20 14:42
你好,最好給對(duì)方開(kāi)收據(jù),對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票,開(kāi)貨物的,你給對(duì)方開(kāi)車的。
84784972
2022 06/20 14:44
好的,謝謝!
郭老師
2022 06/20 14:45
不用客氣,工作愉快。
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