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老師,俺廠給別的工廠加工東西,他們提供材料,我們提供人工,我們給他們開的加工費(fèi)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候咋結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785014| 提問時間:2022 06/20 13:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1.收到受托加工物資時: 不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 2.實(shí)際加工時: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時: 借:應(yīng)收帳款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 等 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2022 06/20 13:46
84785014
2022 06/20 13:57
老師,我計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入里面了
84785014
2022 06/20 13:58
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢
玲老師
2022 06/20 14:00
結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本。
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