問題已解決

我給對方退回銷售折扣,原始折扣到給我們了,在給我們的進(jìn)項中顯示,我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,帳怎么做呢

84784988| 提問時間:2022 06/19 12:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 紅字之前的分錄
2022 06/19 12:10
84784988
2022 06/19 14:48
我們之前是按照進(jìn)項確認(rèn)庫存商品的
84784988
2022 06/19 14:52
就這張發(fā)票
小菲老師
2022 06/19 15:15
同學(xué),你好 之前的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
84784988
2022 06/19 15:51
你們有電話嗎?我覺的我可能沒說清楚,我能打電話說嗎
84784988
2022 06/19 15:51
我知道你的意思是沖紅
小菲老師
2022 06/19 15:55
同學(xué),你好 學(xué)堂規(guī)定,不能打電話的
84784988
2022 06/19 15:57
廠家給我的時候,沖減到我的成本了
84784988
2022 06/19 15:58
我現(xiàn)在要把廠家沖減的部分已現(xiàn)金退還給對方單位
小菲老師
2022 06/19 16:05
同學(xué),你好 你之前的分錄怎么做的
84784988
2022 06/19 16:12
我做的是購進(jìn)庫存商品
84784988
2022 06/19 16:12
現(xiàn)在我給他開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票
84784988
2022 06/19 16:13
就這張票
84784988
2022 06/19 16:13
我貸銀行存款,借什么科目?老師
小菲老師
2022 06/19 16:27
同學(xué),你好 你是購買方,還是銷售方?開具紅字發(fā)票只能銷售方開具的
84784988
2022 06/19 16:40
對于廠家我們是購買方,對于退款單位我們是銷售方
84784988
2022 06/19 16:41
這是我們開具的發(fā)票
小菲老師
2022 06/19 17:17
同學(xué),你好 你開具紅字發(fā)票 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
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