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上年加計抵減,有減多的,也有減少的,然后補交稅費和退回稅費,全部的分錄該如何處理呀,還涉及到上年的所得稅嗎

84784992| 提問時間:2022 06/18 11:38
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好,同學 涉及到以前年度差錯,需要更正時,應先調(diào)整相應期間的增值稅及附加稅款,然后再申報更正以前年度的企業(yè)所得稅。
2022 06/18 12:14
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