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去年入賬時(shí)收到的專票當(dāng)普票入賬了怎么辦

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 10:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。您可以調(diào)整也可您好。您可以調(diào)整也可以抵您好,您可以調(diào)整,也可以抵扣。
2022 06/18 10:51
84785037
2022 06/18 10:54
在今年可以直接沖紅在入正確的會(huì)計(jì)分錄嗎
玲老師
2022 06/18 11:01
別做更正的分錄。借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸原來(lái)科目。
玲老師
2022 06/18 11:01
。打錯(cuò)字了,是直接更正就行。
84785037
2022 06/18 11:13
還涉及到損益,也直接更正管理費(fèi)用就行嗎,要不要用以前年度損益調(diào)整科目呢
玲老師
2022 06/18 11:19
影響損益的,用以前年度損益調(diào)整科目。
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費(fèi)用為100元,貸庫(kù)存現(xiàn)金100元,專票進(jìn)項(xiàng)稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費(fèi)用為100元,貸庫(kù)存現(xiàn)金100元,專票進(jìn)項(xiàng)稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費(fèi)用為100元,貸庫(kù)存現(xiàn)金100元,專票進(jìn)項(xiàng)稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會(huì)計(jì)分錄
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費(fèi)用為100元,貸庫(kù)存現(xiàn)金100元,專票進(jìn)項(xiàng)稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會(huì)計(jì)分錄
玲老師
2022 06/18 12:06
借進(jìn)項(xiàng) 13,貸以前年度損益 調(diào)整? 13??
84785037
2022 06/18 12:32
不用管理費(fèi)用嗎,不是還要沖減去年分錄
玲老師
2022 06/18 12:33
就直接這筆更正分錄就可以了 就直接這筆更正分錄就可以了。
玲老師
2022 06/18 12:33
管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整 。管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整代替了。
84785037
2022 06/18 12:56
不需要沖紅了嗎
玲老師
2022 06/18 13:37
不用紅沖了,做這直接更正分錄就可以
84785037
2022 06/18 14:10
那之前漏入的進(jìn)項(xiàng)稅額呢,
玲老師
2022 06/18 14:15
借進(jìn)項(xiàng) 13,貸以前年度損益 調(diào)整 13 。記在借方進(jìn)項(xiàng)了。
玲老師
2022 06/18 14:16
原來(lái),進(jìn)項(xiàng)不是全額計(jì)管理費(fèi)用了嗎?所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái)了。
84785037
2022 06/18 14:17
調(diào)整需要什么附件嗎,摘要寫什么
玲老師
2022 06/18 14:23
后面寫上一個(gè)調(diào)整說(shuō)明。后面寫上一個(gè)調(diào)整說(shuō)明就行。
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