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老師,支付網(wǎng)絡(luò)費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會計分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會計分錄?

84784987| 提問時間:2022 06/18 10:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。借預付賬款貸銀行存款 借管理費用貸預付賬款。
2022 06/18 10:45
84784987
2022 06/18 10:47
老師費用發(fā)生在支付的這個月,損益不也應(yīng)該產(chǎn)生在支付的月份嗎
玲老師
2022 06/18 10:51
支付這個月寄管理費用,收到發(fā)票把上個月沒票的,紅沖,按發(fā)票入賬,
84784987
2022 06/18 10:52
老師我還是不明白,給寫具體點吧
玲老師
2022 06/18 10:54
借管理費用貸銀行存款。收到發(fā)票,把這個分錄紅沖再做。借管理費用 貸銀行存款。
84784987
2022 06/18 10:58
老師,付款時,借:管理費用8000貸:銀行存款8000,兩個月后拿到發(fā)票,還是借:管理費用8000貸:銀行存款8000,一正一負不產(chǎn)生費用是嗎
84784987
2022 06/18 10:59
第二個月的這兩筆分錄做一張憑證上行嗎
玲老師
2022 06/18 11:03
老師,付款時,借:管理費用8000貸:銀行存款8000,兩個月后拿到發(fā)票,還是借:管理費用8000貸:銀行存款8000,一正一負不產(chǎn)生費用是嗎 這樣正確,寫在一張憑證上可以。
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