某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×21年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 (2)用現(xiàn)金1200元購買行政管理部門辦公用品。 (3)銷售產(chǎn)品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款850000元,增值稅110 500元,收到對(duì)方開來的轉(zhuǎn)賬支票,并已向銀行辦妥進(jìn)賬。 (4)廠部的技術(shù)人員李紅出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元,付給現(xiàn)金。 (5)通過銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 (6)銀行轉(zhuǎn)來委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285000元。 (7)通過銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 (8)廠部技術(shù)員李紅出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)2400元,余款退回現(xiàn)金。 (9)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款1200000元,增值稅156 000元,款項(xiàng)未收到。 (10)收到銀行轉(zhuǎn)來的委托收款憑證的付款通知,轉(zhuǎn)賬支付本月的水電費(fèi)8500元。 (11)前已收到的商業(yè)匯票(不帶息)現(xiàn)在到期,票面金額420000元,款項(xiàng)已進(jìn)賬。 要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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實(shí)務(wù)
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1
借,庫存現(xiàn)金
貸,銀行存款
2,
借,管理費(fèi)用
貸,庫存現(xiàn)金
3
借,銀行存款910500
貸,主營業(yè)務(wù) 收入850000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)110500
4
借,其他應(yīng)收款3000
貸,庫存現(xiàn)金3000
5
借,應(yīng)付賬款128000
貸,銀行存款128000
6
借,銀行存款285000
貸,應(yīng)收賬款285000
7
借,應(yīng)付職工薪酬168500
貸,銀行存款168500
8
借,管理費(fèi)用2400
借,庫存現(xiàn)金600
貸,其他應(yīng)收款3000
9
借,應(yīng)收賬款1356000
貸,主營業(yè)務(wù)收入1200000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)156000
10
借,管理費(fèi)用8500
貸,銀行存款8500
11
借,銀行存款420000
貸,應(yīng)收票據(jù)420000
2022 06/17 15:21
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- 8.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2x18年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 (2)委托開戶銀行匯出500 000元至上海某銀行開設(shè)臨時(shí)采購專戶,供本企業(yè)駐上海采購組采購材料用。 (3)用現(xiàn)金1 200元購買行政管理部門辦公用品。 (4)銷售產(chǎn)品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款850 000元,增值稅110 500元,收到對(duì)方開來的轉(zhuǎn)賬支票,并已向銀行辦妥進(jìn)賬。 (5)廠部的技術(shù)人員李紅出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元,付給現(xiàn)金。 (6)通過銀行償還之前欠D公司的貨款128 000元。 (7)銀行轉(zhuǎn)來委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285 000元。 (8)收到本企業(yè)駐上海采購組寄來的發(fā)票賬單,購入材料400 000元,增值稅52 000元,運(yùn)雜費(fèi)5 000元(不考慮增值稅),材料已驗(yàn)收人庫。 (9)向銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行同意,由開戶銀行簽發(fā)銀行匯票一張,金額為250 000元,交采購員張平持往外地(廣州)采購材料。 (10)通過銀行發(fā)放本月職工工資168 500元。 2426
- 銀行轉(zhuǎn)來委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285000 810
- 銷售產(chǎn)品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款850000元,增值稅136000元,收到對(duì)方開來的轉(zhuǎn)賬支票,并已向銀行辦妥進(jìn)賬 251
- 銀行轉(zhuǎn)來委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285000元。會(huì)計(jì)分錄 1743
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