問題已解決

老師你好。我剛到這個(gè)公司,之前的會計(jì)做到3月底,但是我看她賬上的銀行存款余額跟對公賬戶流水3月底的流水余額對不上怎么辦呢?而且截止3月底賬上的應(yīng)付賬款是1400,但是我們四月份實(shí)際給對方支付了50000多,我問老板他說這是欠對方?jīng)]有支付的錢,那這個(gè)應(yīng)付賬款也對不上了哦?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?

84785017| 提問時(shí)間:2022 06/17 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
如果只是未達(dá)的問題,就按照他的科目余額的銀行存款錄入即可
2022 06/17 14:52
84785017
2022 06/17 14:58
沒有未達(dá)的吧。四月份的流水了金額也不大,不存在支票這些業(yè)務(wù),都是實(shí)時(shí)到賬的
84785017
2022 06/17 15:00
她的科目余額表應(yīng)付帳款只有1400。實(shí)際上我們四月份支付了五萬多
樸老師
2022 06/17 15:01
同學(xué)你好 那你直接按照明細(xì)來做就可以
84785017
2022 06/17 15:19
我不是很明白。現(xiàn)在感覺賬實(shí)不符應(yīng)該怎么辦呢
樸老師
2022 06/17 15:26
按照實(shí)際的來調(diào)整
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