問題已解決

老師:新接手一家會計,之前的賬務有些亂,未抵扣進項的,費用記錯的等,現(xiàn)在去年的已匯算清繳完了,這種情況我是反結賬過去調賬還是怎么處理呢?

84785019| 提問時間:2022 06/17 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ? ?如果之前賬套在你電腦上面的; 你可以反結賬去改或者是 在22.6月里面去調整; 避免你還得去改之前 申報表和報表的? ?
2022 06/17 09:44
84785019
2022 06/17 09:45
就是說,要是反結賬,調整完賬務,在今年的6月份要重新申報報表,是吧老師
meizi老師
2022 06/17 09:50
?你好; 是的。? 其實沒有那么必要; 本身就是新接手的; 不要去 動 前任的申報表和報表 ;? ?在你接受后? 去調整分錄? ??
84785019
2022 06/17 09:52
假如去年的費用是100進項是13,應付銀行存款是113, 之前的賬務處理是費用100,銀行存款100,這種我該如何調整呢,會用到以前年度調整這個分錄嗎?老師
meizi老師
2022 06/17 09:57
?你好 ;? ? ?你調整下即可 ; 這個? 實際是少做了 進項稅了。 那么你做 :借進項稅13 貸銀行存款13 ; 不涉及損益科目 這個; 不用走這個以前年度損益調整科目哈?
84785019
2022 06/17 09:58
哦哦,還有一些涉及到費用的,那就是涉及到費用,要用以前年度損益調整是吧?
meizi老師
2022 06/17 10:01
?你好; 是的。 對的 ; 就走這個科目的? ?
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