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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:新接手一家會(huì)計(jì),之前的賬務(wù)有些亂,未抵扣進(jìn)項(xiàng)的,費(fèi)用記錯(cuò)的等,現(xiàn)在去年的已匯算清繳完了,這種情況我是反結(jié)賬過(guò)去調(diào)賬還是怎么處理呢?
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速問(wèn)速答?你好? ? ?如果之前賬套在你電腦上面的; 你可以反結(jié)賬去改或者是 在22.6月里面去調(diào)整; 避免你還得去改之前 申報(bào)表和報(bào)表的? ?
2022 06/17 09:44
84785019
2022 06/17 09:45
就是說(shuō),要是反結(jié)賬,調(diào)整完賬務(wù),在今年的6月份要重新申報(bào)報(bào)表,是吧老師
meizi老師
2022 06/17 09:50
?你好; 是的。? 其實(shí)沒(méi)有那么必要; 本身就是新接手的; 不要去 動(dòng) 前任的申報(bào)表和報(bào)表 ;? ?在你接受后? 去調(diào)整分錄? ??
84785019
2022 06/17 09:52
假如去年的費(fèi)用是100進(jìn)項(xiàng)是13,應(yīng)付銀行存款是113,
之前的賬務(wù)處理是費(fèi)用100,銀行存款100,這種我該如何調(diào)整呢,會(huì)用到以前年度調(diào)整這個(gè)分錄嗎?老師
84785019
2022 06/17 09:58
哦哦,還有一些涉及到費(fèi)用的,那就是涉及到費(fèi)用,要用以前年度損益調(diào)整是吧?
meizi老師
2022 06/17 10:01
?你好; 是的。 對(duì)的 ; 就走這個(gè)科目的? ?
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