老師您好,請(qǐng)教一下,每年交的金稅盤(pán)航天信息服務(wù)費(fèi)280元,做分錄的時(shí)候財(cái)務(wù)只做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款,沒(méi)有做過(guò)貸減免稅款的分錄,那現(xiàn)在做往年的分錄, 借:貸減免稅款,正數(shù),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),紅字負(fù)數(shù), 借:以前年度損益調(diào)整,紅字負(fù)數(shù),貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),紅字負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn) 這樣子對(duì)嗎? 今年的貸減免稅款分錄,借:本年利潤(rùn),紅字負(fù)數(shù),貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),紅字負(fù)數(shù),這樣可以嘛?
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速問(wèn)速答借:減免稅款
貸:未分配利潤(rùn)
只做這個(gè)分錄就可以了
2022 06/16 20:22
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查看更多- 11月份發(fā)現(xiàn)6月份的管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)做錯(cuò)科目了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里。 6月份發(fā)生例如: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸:現(xiàn)金500 借:本年利潤(rùn)500 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 11月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修改為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500(紅字) 貸:現(xiàn)金500(紅字) 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸:現(xiàn)金500 借:本年利潤(rùn)500(紅字) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500(紅字) 借:本年利潤(rùn)500 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 老師您給看看這樣做對(duì)嗎 661
- 280元的稅控費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用(紅字) 老師,在抵扣時(shí),貸方的管理費(fèi)用用紅字表示是什么意思,我理解如果是藍(lán)字的話,管理費(fèi)用一借一貸正好抵減了,但是管理費(fèi)用在貸方用紅字表示不知道什么意思 1565
- 老師,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,分錄這么寫(xiě)可以嗎? 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀存 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)280,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 480
- 你好,請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模稅控盤(pán)480元做會(huì)計(jì)分錄支付的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸,銀行存款,那我遞減稅款的時(shí)候,摘要直接寫(xiě)首年稅控設(shè)備減免稅款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸,管理費(fèi)用-辦公費(fèi),這個(gè)減免稅款我沒(méi)有這個(gè)三級(jí)科目,是我自己在增值稅下面新增的科目,這樣可以嗎 1142
- 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)多計(jì)提了200,如何做沖銷(xiāo)分錄?是貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi),還是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)? 1181
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