問題已解決

老師,我們上年做的工程,沒收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,就做了工資.現(xiàn)在收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,賬要怎么改,分錄要怎么寫

84784949| 提問時間:2022 06/16 14:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 06/16 14:37
84784949
2022 06/16 14:39
具體怎么寫 分錄呢
玲老師
2022 06/16 14:43
你好。。您好,原來的分錄發(fā)來看一下。
84784949
2022 06/16 14:48
借:工程施工-人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬.借:應(yīng)付職工薪酬.貸:其他應(yīng)付款-個人 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本.貸;工程施工-人工費(fèi) 像這種的分錄做了四個月
玲老師
2022 06/16 14:53
借以前年度是一調(diào)整負(fù)數(shù),貸。工程施工負(fù)數(shù) 。借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。
84784949
2022 06/16 15:32
我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則.只用做這兩個分錄嗎?
玲老師
2022 06/16 15:35
小準(zhǔn)則用未分配利潤科目。小準(zhǔn)則用未分配利潤科目就可以了。
84784949
2022 06/16 15:39
那是不是做了你說的這個分錄。然后在做一個收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的就可以
玲老師
2022 06/16 15:47
是把以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤 。是把以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤,其他全部變抄上就行。
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