問題已解決

你好,小規(guī)模納稅人 5月開了一張專票,城建稅免稅50%在當月需要計提嗎? 教育費附加 地方附加免了 ,是不是不用計提了,在當月直接借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費-教育附加 地方教育附加,貸 營業(yè)外收入,再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收(免的2費) 本年利潤(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報繳費,是這樣嗎?

84785013| 提問時間:2022 06/16 10:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? 1; 當月計提的? 2;? ? ? 免征了 也得計提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去哈 ;? 是的? ?
2022 06/16 10:53
84785013
2022 06/16 10:54
也就是我的賬務(wù)處理是對的是嗎
84785013
2022 06/16 10:55
請幫我看下呢
meizi老師
2022 06/16 10:57
?你好;? ?是的。 就這樣走分錄即可? ?
84785013
2022 06/16 10:59
那我就放心了,謝謝老師了
84785013
2022 06/16 11:01
7月份就直接 借:應(yīng)交增值稅 城建稅 貸 銀行存款,這一筆賬就完整了吧
meizi老師
2022 06/16 11:06
?你好; 是的。 就可以了; 繳納即可??
84785013
2022 06/16 15:25
老師 你好 請問下,我的科目余額表里面的,應(yīng)付職工薪酬-職工工資不平,相差金額是1175元,在今年的2月份,工資下調(diào)了1175,是不是就是這個沒處理,這要怎么處理呢?
84785013
2022 06/16 15:31
請幫我看下呢,這個是截止到4月份的余額表 下面一張是截止到5月份的
meizi老師
2022 06/16 15:31
是的; 你去看看 你發(fā)的金額和你計提金額是不是有差異? ?
84785013
2022 06/16 15:36
1月計提3175,2月開始計提2000, 要怎么操作呢?相差就是這1175
meizi老師
2022 06/16 15:38
?你好;? ? ?你1月多計提了嗎 。 你現(xiàn)在是那個方向有余額?
84785013
2022 06/16 15:39
沒有計提多,2月降工資了,比原來少了1175,數(shù)據(jù)就是剛才發(fā)您表格那樣,您幫我看下吧,
84785013
2022 06/16 15:40
哦,對,1月計提2月工資,那就是1月計提多了1175,現(xiàn)在要怎么處理回來呢,謝謝
84785013
2022 06/16 15:41
不是哦,不好意思,我都懵了,1月計提1月工資3175是對的,2月開始是2000工資
84785013
2022 06/16 15:42
我們是當月計提當月工資,下個月發(fā)
meizi老師
2022 06/16 15:47
你好 ;? ? 那你就去紅沖之前的分錄? ;? ? ? ? ?之前計提怎么做的分錄。 借貸方不變; 金服寫-1175就可以了? ?
84785013
2022 06/16 15:48
但是沒有計提錯呀,1月當月就計提3175,2月開始下調(diào)到2000的呢
meizi老師
2022 06/16 15:51
?你好 ;? ? 那你現(xiàn)在是那個方向有余額。? 工資有余額????
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