問題已解決

這道題的答案是不是錯(cuò)誤的,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅要抵扣怎么會(huì)入到成本里面

84784996| 提問時(shí)間:2022 06/15 20:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 食堂的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的
2022 06/15 20:46
84784996
2022 06/15 20:47
為啥不是180*13%?
bamboo老師
2022 06/15 20:48
增值稅要按照計(jì)稅的價(jià)格計(jì)算
84784996
2022 06/15 20:50
職工食堂屬于集體福利,自營(yíng)產(chǎn)品領(lǐng)用視同銷售嗎
bamboo老師
2022 06/15 20:51
職工食堂屬于集體福利,自營(yíng)產(chǎn)品領(lǐng)用視同銷售
84784996
2022 06/15 21:32
226的工程物資領(lǐng)用是視同銷售的嗎?
bamboo老師
2022 06/15 21:33
226的工程物資領(lǐng)用不是視同銷售? 是為了在建工程購入的
84784996
2022 06/15 21:33
沒懂分錄那筆分離出來的增值稅是銷項(xiàng)稅額呢
bamboo老師
2022 06/15 21:38
最后一筆分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 26 這個(gè)就是銷項(xiàng)稅額啊
84784996
2022 06/15 21:39
這個(gè)數(shù)據(jù)是計(jì)稅價(jià)格200*13%得出來的嗎
bamboo老師
2022 06/15 21:42
是的?是計(jì)稅價(jià)格200*13%得出來的
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