問題已解決
老師,這個進項發(fā)票本月報稅未認證抵扣,分錄這里應該改成應該怎樣改?
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速問速答你沒有認證抵扣的話,你可以借應交稅費應交增值稅待認證進項稅額。
2022 06/15 15:26
84784994
2022 06/15 15:38
這樣對吧
李霞老師
2022 06/15 15:41
你好同學,這個憑證做得非常正確。
84784994
2022 06/15 15:50
那待認證的發(fā)票抵扣聯(lián)就單獨拿出來,應該是裝的在6月的認證清單里是不
李霞老師
2022 06/15 15:53
你好,這種你帶認證的,說明你還沒有勾選認證,你就不要放在那個清單里面了,你還是自己單獨放起來。
84784994
2022 06/15 16:04
單獨放著,哪個月認證放在哪個月清單是不
李霞老師
2022 06/15 16:06
你好,對哪個月你認證的時候再放到清單里面。
84784994
2022 06/15 16:21
1、那以后月份認證了改怎樣做分錄,
2、我們主管意思是說也可以直接放在:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。以后月份認證了,最終和報稅系統(tǒng)的一樣就行?是嗎?
李霞老師
2022 06/15 16:22
以后認證了,你借應交稅費應交增值稅進項稅額
貸應交稅費應交增值稅,待認證進項稅額
84784994
2022 06/15 16:25
那也可以像我們主管說的那樣,未認證的也可以直接計入_應交稅費-應交稅費-進項稅額嗎?大家平時這樣做嗎?
李霞老師
2022 06/15 16:35
你好,這樣做的話也能說得過去,就是不是非常正規(guī),但是不會造成什么壞的。
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