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老師,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月報稅未認(rèn)證抵扣,分錄這里應(yīng)該改成應(yīng)該怎樣改?

84784994| 提問時間:2022 06/15 15:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你沒有認(rèn)證抵扣的話,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 06/15 15:26
84784994
2022 06/15 15:38
這樣對吧
李霞老師
2022 06/15 15:41
你好同學(xué),這個憑證做得非常正確。
84784994
2022 06/15 15:50
那待認(rèn)證的發(fā)票抵扣聯(lián)就單獨(dú)拿出來,應(yīng)該是裝的在6月的認(rèn)證清單里是不
李霞老師
2022 06/15 15:53
你好,這種你帶認(rèn)證的,說明你還沒有勾選認(rèn)證,你就不要放在那個清單里面了,你還是自己單獨(dú)放起來。
84784994
2022 06/15 16:04
單獨(dú)放著,哪個月認(rèn)證放在哪個月清單是不
李霞老師
2022 06/15 16:06
你好,對哪個月你認(rèn)證的時候再放到清單里面。
84784994
2022 06/15 16:21
1、那以后月份認(rèn)證了改怎樣做分錄, 2、我們主管意思是說也可以直接放在:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。以后月份認(rèn)證了,最終和報稅系統(tǒng)的一樣就行?是嗎?
李霞老師
2022 06/15 16:22
以后認(rèn)證了,你借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784994
2022 06/15 16:25
那也可以像我們主管說的那樣,未認(rèn)證的也可以直接計入_應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?大家平時這樣做嗎?
李霞老師
2022 06/15 16:35
你好,這樣做的話也能說得過去,就是不是非常正規(guī),但是不會造成什么壞的。
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