問題已解決

老師,這個進項發(fā)票本月報稅未認證抵扣,分錄這里應該改成應該怎樣改?

84784994| 提問時間:2022 06/15 15:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你沒有認證抵扣的話,你可以借應交稅費應交增值稅待認證進項稅額。
2022 06/15 15:26
84784994
2022 06/15 15:38
這樣對吧
李霞老師
2022 06/15 15:41
你好同學,這個憑證做得非常正確。
84784994
2022 06/15 15:50
那待認證的發(fā)票抵扣聯(lián)就單獨拿出來,應該是裝的在6月的認證清單里是不
李霞老師
2022 06/15 15:53
你好,這種你帶認證的,說明你還沒有勾選認證,你就不要放在那個清單里面了,你還是自己單獨放起來。
84784994
2022 06/15 16:04
單獨放著,哪個月認證放在哪個月清單是不
李霞老師
2022 06/15 16:06
你好,對哪個月你認證的時候再放到清單里面。
84784994
2022 06/15 16:21
1、那以后月份認證了改怎樣做分錄, 2、我們主管意思是說也可以直接放在:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。以后月份認證了,最終和報稅系統(tǒng)的一樣就行?是嗎?
李霞老師
2022 06/15 16:22
以后認證了,你借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅,待認證進項稅額
84784994
2022 06/15 16:25
那也可以像我們主管說的那樣,未認證的也可以直接計入_應交稅費-應交稅費-進項稅額嗎?大家平時這樣做嗎?
李霞老師
2022 06/15 16:35
你好,這樣做的話也能說得過去,就是不是非常正規(guī),但是不會造成什么壞的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~