問題已解決

老師,這題的解題思路是怎樣的了

84785046| 提問時(shí)間:2022 06/15 09:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,就是本期所得稅,加上納稅調(diào)增,減去調(diào)減的
2022 06/15 09:57
84785046
2022 06/15 10:06
老師,答案應(yīng)該選那個(gè)了
84785046
2022 06/15 10:06
老師,這個(gè)題里面那些需要調(diào)整那些需要調(diào)減呢?
冉老師
2022 06/15 10:08
可抵扣暫時(shí)性差異調(diào)整,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異調(diào)減
84785046
2022 06/15 10:23
老師,這道題應(yīng)該選什么,怎么計(jì)算的呢?
冉老師
2022 06/15 10:28
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債的期末余額- 遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)=(300-200-20)-(150-110)=40(萬元),所以本題中所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅(800×25%)+ 遞延所得稅(40)=240(萬元) ?
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