問題已解決

老師,我們是建筑施工單位,6月份開的發(fā)票,正常預(yù)交增值稅稅款所屬期應(yīng)該選擇6月份,現(xiàn)在因?yàn)榫W(wǎng)上預(yù)繳操作失誤,稅款所屬期變成了5月,稅款7萬左右,這樣有影響嗎,麻煩老師解答一下,辛苦您啦

84784991| 提問時(shí)間:2022 06/14 14:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這樣沒影響的。
2022 06/14 15:05
84784991
2022 06/14 15:25
那6月份相當(dāng)于沒有預(yù)交,您的意思是5月份預(yù)交可以將六月份開票需要預(yù)交的稅金沖減掉是嗎
文文老師
2022 06/14 15:27
是,5月份預(yù)交可以將六月份開票需要預(yù)交的稅金沖減掉
84784991
2022 06/14 15:32
那我們?cè)诹路萆陥?bào)增值稅的時(shí)候,可以直接將5月份預(yù)交增值稅寫到抵扣金額欄里面就可以了吧,正常情況下是6月份申報(bào)增值稅的時(shí)候把當(dāng)月預(yù)交的增值稅寫到抵扣欄里面,現(xiàn)在變成5月份的了,但是一樣抵扣,這樣異地稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為我們沒有預(yù)交,因?yàn)樯蟼€(gè)月預(yù)交過了,機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局也不會(huì)我們沒有交增值稅,因?yàn)樯陥?bào)的時(shí)候抵扣欄的稅金確實(shí)在5月份預(yù)交過了,有完稅憑證,同時(shí)6月開票的剩余銷項(xiàng)稅也都在六月申報(bào)繳納了,您看我理解的對(duì)嗎
文文老師
2022 06/14 15:33
是的,你的理解是對(duì)的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~