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第一:3月計提的制造費用-工資,結(jié)轉(zhuǎn)3月制造費用的時候計提的工資轉(zhuǎn)嗎? 如果轉(zhuǎn),實際發(fā)生的和計提的不一樣怎么辦? 如果不轉(zhuǎn)是在4月實際支付的時候按照實際金額結(jié)轉(zhuǎn)制造費用嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到3月嗎? 第二:3月工資沒有計提,4月的時候計提分錄和實際發(fā)放分錄都坐在4月的同一天這樣對嗎?
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速問速答同學你好,第一:3月計提的制造費用-工資,結(jié)轉(zhuǎn)3月制造費用的時候,計提的工資轉(zhuǎn)。 如果轉(zhuǎn),實際發(fā)生的和計提的不一樣,后續(xù)可以沖回,再按正確的計提,或者只計提差額部分,如果不轉(zhuǎn),是在4月實際支付的時候,按照實際金額結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)到4月。 第二:3月工資沒有計提,4月的時候計提分錄和實際發(fā)放分錄都坐在4月的同一天,這樣對的。
2022 06/11 14:07
84784988
2022 06/11 15:34
好的,謝謝老師。
那4月計提支付工資在同一天,然后再結(jié)轉(zhuǎn)制造費用記在4月嗎?但是權(quán)責發(fā)生制,3月實際的制作費用和4月時間的不是不一樣了嗎?
計提的工資轉(zhuǎn)到制造費用,比如計提的少了,結(jié)轉(zhuǎn)的制造費用也少了,這個時候怎么辦?
王雁鳴老師
2022 06/11 15:41
同學你好,是的,在4月份結(jié)轉(zhuǎn),是不一樣,但是3月沒有計提,不能再在3月處理了,3月計提少了,結(jié)轉(zhuǎn)的也少了,可以增加到4月份的產(chǎn)品里,也可以調(diào)整3月份入庫產(chǎn)品的成本,做個成本調(diào)整單處理。
84784988
2022 06/11 15:54
好的,謝謝老師,那我不選擇月末計提的方法,選擇3月工資,4月計提4月發(fā),然后在做個結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的分錄?3月的工資是不是也結(jié)轉(zhuǎn)到4月?這樣是不是不符合會計準則
王雁鳴老師
2022 06/11 15:55
同學你好,如果后續(xù)一慣性操作,也是符合會計準則的。
84784988
2022 06/11 16:08
好的,謝謝老師!講解的非常專業(yè)清楚。謝謝
王雁鳴老師
2022 06/11 16:10
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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