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當天開的發(fā)票,當天紅沖,怎么做會計分錄

84785027| 提問時間:2022 06/11 08:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 也可以直接不做
2022 06/11 08:07
84785027
2022 06/11 10:31
老師,我上個月銷售商品,已經(jīng)收到錢,但是沒有開發(fā)票,已經(jīng)做成無票收入,這個月收到發(fā)票后怎么入賬?
郭老師
2022 06/11 10:33
這個月開了發(fā)票的吧 開了發(fā)票借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 沖無票收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
84785027
2022 06/11 10:34
但是上個月銷售商品的時候,直接收到錢了,現(xiàn)在收到發(fā)票也是需要從應收做負數(shù)嗎
郭老師
2022 06/11 10:36
對的 應收賬款最后沒有余額的
84785027
2022 06/11 10:37
好的,謝謝老師
84785027
2022 06/11 10:40
老師,是先借應收賬款,貸主營業(yè)務收入-無票收入然后沖無票收入,借應收賬款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入-開票收入,應交稅費(銷項)?
郭老師
2022 06/11 10:41
是的 是的 是的 對的
84785027
2022 06/11 11:03
老師,那如果上個月我銷售商品沒收到錢,我借應收賬款,貸主營業(yè)務收入-無票收入,這個月我收到錢了,也收到發(fā)票了,要怎么沖?
84785027
2022 06/11 11:04
我既要沖應收,也要沖無票收入。
84785027
2022 06/11 11:05
這個月我收到錢,先把上個月沖紅,再借:銀行存款,主營業(yè)務收入-開票收入,應交稅費-銷項
84785027
2022 06/11 11:05
是這樣不
郭老師
2022 06/11 11:13
可以的,可以這么做的。
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