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老師? 公司支付的一些服務(wù)費(fèi),對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票, 是不是只要有進(jìn)項(xiàng)稅額,都可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣?

84785000| 提問時(shí)間:2022 06/08 14:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您具體這個(gè)服務(wù)費(fèi)是什么服務(wù)費(fèi),您符合規(guī)定的咱就可以勾選認(rèn)證的,不符合的你得做轉(zhuǎn)出的。
2022 06/08 14:41
84785000
2022 06/08 14:49
就是一些員工培訓(xùn)費(fèi)、購買辦公用品、產(chǎn)品技術(shù)檢測這些費(fèi)用
李霞老師
2022 06/08 14:59
你好,員工培訓(xùn)費(fèi)的話,正常你是直接計(jì)入管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)的其他的你可以計(jì)入管理費(fèi)用,檢測費(fèi),這些都是可以正常稅前扣除的。您這些進(jìn)項(xiàng)稅額都是可以正常抵扣的。
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