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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)
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以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)
2022 06/07 15:01
84784993
2022 06/07 15:05
上年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 06/07 15:57
請問什么原因要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 去年分錄怎么寫的? 大概多少金額
84784993
2022 06/07 15:59
1058,做了職工福利費(fèi)
bamboo老師
2022 06/07 16:05
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784993
2022 06/07 16:07
不進(jìn)入以前年度損益調(diào)整嗎,是去年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 06/07 16:25
金額不大 不要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整
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