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老師,以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)

84784993| 提問時間:2022 06/07 15:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)
2022 06/07 15:01
84784993
2022 06/07 15:05
上年度進項稅轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 06/07 15:57
請問什么原因要進項轉(zhuǎn)出 去年分錄怎么寫的? 大概多少金額
84784993
2022 06/07 15:59
1058,做了職工福利費
bamboo老師
2022 06/07 16:05
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784993
2022 06/07 16:07
不進入以前年度損益調(diào)整嗎,是去年的進項稅轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 06/07 16:25
金額不大 不要進入以前年度損益調(diào)整
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