問題已解決

你好,老師。2021年招待費用調整了,補交了稅款196.3元。我們企業(yè)科目沒有以前年度損益調整這個科目,請問這個匯算清繳補交稅款的分錄怎么寫,謝謝

84784961| 提問時間:2022 06/06 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅
2022 06/06 16:10
84784961
2022 06/06 16:17
老師,還少一筆分錄吧
84784961
2022 06/06 16:18
借,應交稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款就可以了吧
郭老師
2022 06/06 16:28
對的,適當再做一個繳納的。
84784961
2022 06/06 16:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/06 16:31
不用客氣,工作愉快。
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