問題已解決

1.一般納稅人進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)月底都得結(jié)轉(zhuǎn)? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)是賬面上所有進(jìn)項(xiàng)?還是我勾選的部分? 年底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)要怎么處理 有沒有要結(jié)平的?那個(gè)需要結(jié)平余額?

84785027| 提問時(shí)間:2022 06/06 10:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 06/06 10:42
84785027
2022 06/06 11:01
1.是不是說年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目 借貸方的余額必須是0 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是個(gè)什么科目也可以在貸方 也可以在借方 是表達(dá)的什么意思? 3進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 你這句話說的是月末處理?
樸老師
2022 06/06 11:10
同學(xué)你好 1.這個(gè)沒有規(guī)定 2.這個(gè)是一個(gè)過渡科目,在期末轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需使用的?結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:???借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:????借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):?????借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?4、實(shí)際交納時(shí)?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?????貸:銀行存款
樸老師
2022 06/06 11:10
同學(xué)你好 3.對(duì)的 月底結(jié)轉(zhuǎn)哦
84785027
2022 06/07 09:45
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目是貸方表示增加?
樸老師
2022 06/07 09:50
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅是對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)科目,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)果就是未交增值稅的增加。
84785027
2022 06/07 10:12
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)這個(gè)就是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)得余額?
樸老師
2022 06/07 10:15
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785027
2022 06/07 10:23
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2022 06/07 10:24
同學(xué)你好 你本月勾選的 之前勾選的上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
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