問(wèn)題已解決

老師,印花稅的申報(bào)金額是以什么為計(jì)稅依據(jù)?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/06 10:35
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1、如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為購(gòu)銷合同印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為購(gòu)銷合同印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載含稅金額作為購(gòu)銷合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
2022 06/06 10:35
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