問題已解決

老師是這樣子的之前我們公司有個員工離職了但是后來離職之后在公司又補(bǔ)繳了公司和個人部分的社保導(dǎo)致個人部分社保無法做平,那老師我可以把它做到營業(yè)外支出去嗎

84785040| 提問時間:2022 06/06 09:58
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,這部分是個人承擔(dān)的還是公司承擔(dān)的
2022 06/06 09:59
84785040
2022 06/06 10:33
個人承擔(dān)的公司承兌的是掛了管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)損益了期末余額為0了
悠然老師01
2022 06/06 10:42
個人承擔(dān)的計(jì)入管理費(fèi)用貸方計(jì)入哪里了
84785040
2022 06/06 10:47
其他應(yīng)付款
悠然老師01
2022 06/06 10:47
那就調(diào)整其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬
84785040
2022 06/06 10:50
那關(guān)鍵是之前那員工走了還補(bǔ)繳了她的社保本來可以通過工資的形式走平的,老師你說的這要咋弄
悠然老師01
2022 06/06 10:51
你當(dāng)時計(jì)提應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬,但是你計(jì)入其他應(yīng)付款了,所以現(xiàn)在就是調(diào)賬
84785040
2022 06/06 11:03
我看了賬面之前這筆其他應(yīng)收款對應(yīng)的職工薪酬沒有計(jì)提
84785040
2022 06/06 11:12
關(guān)鍵是現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛在了貸方呢
悠然老師01
2022 06/06 11:15
所以借*其他應(yīng)收 貸*應(yīng)付職工薪酬
84785040
2022 06/06 11:29
那應(yīng)付職工薪酬不就不平了
悠然老師01
2022 06/06 11:52
你的應(yīng)付職工薪酬目前哪里有差額
84785040
2022 06/06 11:56
我這部分沒計(jì)提費(fèi)用
悠然老師01
2022 06/06 11:59
我有點(diǎn)整不明白你的差額怎么形成的了
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