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請問下 稅務(wù)局 退的增值稅 進項稅留底稅額 是2020-2021年3月份的 已經(jīng)到賬了 怎么做分錄?

84785015| 提問時間:2022 06/06 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 06/06 09:59
84785015
2022 06/06 10:04
我是留抵稅 做賬是轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅了
郭老師
2022 06/06 10:06
你的銷項和進項都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以這么做。
84785015
2022 06/06 10:08
我是留抵稅 做到了 應(yīng)交稅費-未交增值稅了 現(xiàn)在收到退稅了還是做這個分錄? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 06/06 10:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅可以再做一個結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785015
2022 06/06 14:14
我的進項稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到了這個科目 然后現(xiàn)在退稅了 麻煩把 完整的分錄寫一下可以嗎?
郭老師
2022 06/06 14:15
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。l
84785015
2022 06/06 14:18
申報增值稅的時候 退稅的那部分 需要怎么填嗎?
郭老師
2022 06/06 14:20
好,附表二在22欄里面填寫。
84785015
2022 06/06 14:28
22欄的數(shù)據(jù) 會自動帶出在 主表的14欄嗎?
郭老師
2022 06/06 14:34
對的是的,對的是的是的是的。
84785015
2022 06/06 14:38
老師 進項稅沒有認證抵扣 做了這個分錄。然后現(xiàn)在需要認證抵扣 應(yīng)該怎么做分錄?
郭老師
2022 06/06 14:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證
84785015
2022 06/06 14:42
直接做這個分錄就可以了嗎 ? 后面還有 分錄嗎?
郭老師
2022 06/06 14:46
好對的是的,后面沒有。
84785015
2022 06/06 14:57
不需要 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
郭老師
2022 06/06 15:01
末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,這個強不強制自己選擇,又不是強制的。
84785015
2022 06/06 15:05
之前留底的 沒有退完 稅務(wù)局退了一部分 還剩下一些 結(jié)轉(zhuǎn)到了 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 所以現(xiàn)在我重新 勾選的 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到一起呢?
郭老師
2022 06/06 15:06
需要的,需要正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84785015
2022 06/06 15:19
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值 稅進項 貸 應(yīng)交稅費待認證 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值 稅進項 老師 對于之前放在待認證的 現(xiàn)在準(zhǔn)備認證抵扣了 完整分錄是不是這樣子?。?????
郭老師
2022 06/06 15:19
對的是的,是這么做的。
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