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老師,我想問一下,我們有一張銷售發(fā)票,是以原材料方式出售的,不經(jīng)過加工,我做分錄的時候,是直接做到原材料的,沒有做到庫存商品,分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。這樣子我的原材料就是負數(shù),然后還需要做一筆原材料暫估入賬,但是下個月沖抵的時候,還是出去原材料負數(shù),想問下這種改怎么做才是正確呢?
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老師,我想問一下,我們有一張銷售發(fā)票,是以原材料方式出售的,不經(jīng)過加工,我做分錄的時候,是直接做到原材料的,沒有做到庫存商品,分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。這樣子我的原材料就是負數(shù),然后還需要做一筆原材料暫估入賬,但是下個月沖抵的時候,還是出去原材料負數(shù),想問下這種改怎么做才是正確呢?
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