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老師,我想問一下,我們有一張銷售發(fā)票,是以原材料方式出售的,不經(jīng)過(guò)加工,我做分錄的時(shí)候,是直接做到原材料的,沒有做到庫(kù)存商品,分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。這樣子我的原材料就是負(fù)數(shù),然后還需要做一筆原材料暫估入賬,但是下個(gè)月沖抵的時(shí)候,還是出去原材料負(fù)數(shù),想問下這種改怎么做才是正確呢?

84785027| 提問時(shí)間:2022 06/05 22:51
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好,銷售原材料 是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料 不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 06/05 23:07
潘潘老師
2022 06/05 23:08
你好,你是進(jìn)來(lái)原材應(yīng)該借原材料,銷售出去貸原材料就是平了,不會(huì)有負(fù)數(shù)
84785027
2022 06/05 23:46
那意思是我還得做一次原材料進(jìn)來(lái)的分錄嗎?但是我只有銷售的發(fā)票噢
潘潘老師
2022 06/06 22:41
是的,有進(jìn)才有出呢,要不怎么能銷售出庫(kù)呢。你要做進(jìn)來(lái),出去后就會(huì)平咯
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