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減免稅款借方余額有280元,用他來抵銷項怎么處理

84784995| 提問時間:2022 06/04 08:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 填附表四 減免稅明細表 主表23欄
2022 06/04 08:19
84784995
2022 06/04 08:28
如果本月銷項大于進項,用之前的留抵稅額抵扣,會計分錄
84784995
2022 06/04 08:32
例如,收到款是27號,我30號才開發(fā)票,需要先通過預收賬款嗎,還是直接用銀行存款來處理
bamboo老師
2022 06/04 08:34
之前的留抵稅額抵扣 請問你前面留抵稅額在哪個科目體現(xiàn)的
84784995
2022 06/04 08:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
bamboo老師
2022 06/04 08:37
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 本月數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 本月數(shù)? 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 以前留抵
84784995
2022 06/04 09:19
你好,我之前申報的稅控盤費用看280全額抵減的,附表4填寫了,但是主表23欄沒有填寫怎么辦
bamboo老師
2022 06/04 09:40
請問填寫的當月需要繳納增值稅嗎
84784995
2022 06/04 09:42
不需要,但是這個月要交的話,直接在主表23欄填寫280可以嗎,附表已經(jīng)填過不需要填了吧
bamboo老師
2022 06/04 09:43
附表四要填本期實際抵扣額欄次 主表要填 減免稅明細表也要填
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