問題已解決
老師,還有個問題是,5月紅沖了一個去年的發(fā)票然后又重開了,對申報有沒有影響 需不需要在哪里填資料
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速問速答同學你好
這個沒事
你直接今年做原分錄負數紅沖然后再做藍字分錄
2022 06/01 14:19
84785000
2022 06/01 14:22
申報增值稅的時候,還是按系統(tǒng)里的金額申報嘛
這個正負相抵就沒有顯示金額了
只顯示了另一個發(fā)票的金額
樸老師
2022 06/01 14:25
同學你好
申報增值稅的時候這個不影響
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