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請問下收到留抵退稅怎么做分錄,收到的留抵退稅和之前的有差額,差額部分怎么做賬

84785016| 提問時(shí)間:2022 05/31 13:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 借銀行存款貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 月末你做下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 ;? 你之前 的金額留底進(jìn)項(xiàng)稅在那個(gè)科目; 沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎? ?
2022 05/31 13:55
84785016
2022 05/31 14:20
轉(zhuǎn)到了未交增值稅
meizi老師
2022 05/31 14:22
?你好;? ? ? 那就把 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)到? ?未交增值稅去? ? ?比如借 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅;
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