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老師,請教您一個問題,合同金額5000. 4月份收到1500貨款,5月份收到3500,并且開出發(fā)票5000請問四月份和五月份應該怎么入賬

84784968| 提問時間:2022 05/31 11:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
四月份的話借銀行存款貸預收賬款1500。 五月份的話,借銀行存款,貸預收賬款3500,然后 借預收賬款5000 貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
2022 05/31 11:13
84784968
2022 05/31 11:21
可以做應收嗎? 款是已經收到!
李霞老師
2022 05/31 11:22
你好同學,可以做到應收的,應收也是可以的。
84784968
2022 05/31 13:46
老師,合同金額15000 4月份支付5000貨款,5月份支付10000,并且收到發(fā)票15000, 請問四月份和五月份應該怎么入賬
李霞老師
2022 05/31 14:02
你好是借應付賬款貸銀行存款。5000 借應付賬款貸,銀行存款1萬。 借庫存商品應交稅費貸應付賬款。
84784968
2022 05/31 14:46
借應付賬款貸銀行存款。5000 借應付賬款貸,銀行存款1萬。 借庫存商品15000 貸應付賬款15000 是這樣嗎?不用結轉成本嗎
李霞老師
2022 05/31 14:50
你好,你得銷售的時候才去結轉成本,如果說您只是入庫的話,是暫時不需要結轉成本的。
84784968
2022 05/31 14:51
我們買回來直接就出去了,不需要入庫和加工的
84784968
2022 05/31 14:51
請問這種怎么結轉成本,是分開結轉還是五月一起結轉
李霞老師
2022 05/31 15:01
你好,你這種情況五月份直接再做一筆借主營業(yè)務成本貸庫存商品就可以了。
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