問題已解決

賬面有留抵,但是沒有庫存了,已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)怎么辦?

84784959| 提問時(shí)間:2022 05/31 10:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е碌倪@種情況呢??
2022 05/31 10:20
84784959
2022 05/31 10:20
年底多做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣是不正常的是嗎?
鄒老師
2022 05/31 10:21
你好,這樣是不正常的 多做了成本結(jié)轉(zhuǎn),需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
84784959
2022 05/31 10:44
現(xiàn)在是要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,然后補(bǔ)繳稅金嗎?
鄒老師
2022 05/31 10:47
你好,可能會導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的?
84784959
2022 05/31 10:47
是的,如何做賬務(wù)處理呢?
鄒老師
2022 05/31 10:48
你好,補(bǔ)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784959
2022 05/31 10:50
那存貨沖回部分是這樣做嗎?
鄒老師
2022 05/31 10:51
你好,沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是這樣處理?
84784959
2022 05/31 10:51
這樣會不會涉及到稅務(wù)稽查
鄒老師
2022 05/31 10:52
你好,這個(gè)就無法去預(yù)測會不會被稽查的?
84784959
2022 05/31 10:53
好的,謝謝老師的解答
鄒老師
2022 05/31 10:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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