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老師,我想問一下1月份做的費(fèi)用,到這個月給他紅沖掉。后邊附件怎么做?

84785015| 提問時間:2022 05/31 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給你們了嗎?如果沒有給你們的話,你自己寫一個摘要就可以的。
2022 05/31 10:09
84785015
2022 05/31 11:58
就是個人報銷的費(fèi)用,3月份給他沖回啦
郭老師
2022 05/31 12:00
你好,紅沖對方給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
郭老師
2022 05/31 12:00
紅沖用銀行回單或者是收據(jù)
84785015
2022 05/31 13:56
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,報銷我們用的是現(xiàn)金支付的
郭老師
2022 05/31 13:59
那你收現(xiàn)金,給對方開收據(jù)就可以了。紅沖之前的業(yè)務(wù)。
84785015
2022 05/31 14:03
就是借:管理費(fèi)用. 貸:庫存現(xiàn)金 ,3月份給他紅沖啦 我想問這種附件怎么做
郭老師
2022 05/31 14:06
借庫存現(xiàn)金借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)給對方開一個收據(jù)。
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