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老師,我付電費1500.但是3-5欠款1023.16,預付了476.84元,這個我怎么做賬?然后用什么后附件

84785044| 提問時間:2022 05/30 17:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,嗯,你這個電費付款的時候,他是給你開發(fā)票嗎?還是說你消費完了以后給你開發(fā)票,你現(xiàn)在有多少錢的發(fā)票呢?
2022 05/30 17:26
84785044
2022 05/30 17:32
1023.16發(fā)票,他們給開
李霞老師
2022 05/30 17:36
你好,你可以借管理費用水電費1026.16,借預付賬款,貸銀行存款。1500 然后付后面附上銀行回單,還有發(fā)票。
84785044
2022 05/30 17:39
那預付的476.84,這個后附件什么都不貼嘛
李霞老師
2022 05/30 17:44
你好,銀行回單就能代替這個了,有銀行回單就能看出來你是預付的。
84785044
2022 05/30 17:45
老師,還有個問題,就是我們5.16預收了8萬,其實是提前打的收入錢,這個我怎么做賬?
84785044
2022 05/30 17:47
然后5.25打了剩下的8890.82元,我實際給對方開普票88890.82元,5月開的發(fā)票,我怎么做賬?
李霞老師
2022 05/30 17:52
您好,您五月也開票了,五月也打款了,直接借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
84785044
2022 05/30 17:56
老師,一個5.16發(fā)生的業(yè)務,這個業(yè)務怎么做賬?
李霞老師
2022 05/30 17:57
您好,您不需要單獨再做憑證,因為你收款和開發(fā)票的業(yè)務都發(fā)生在五月份了,咱直接把它們結(jié)合在一起就可以的。
李霞老師
2022 05/30 17:57
如果說你想單獨體現(xiàn)的話,咱就是 借銀行存款貸預收賬款,然后 借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費。
84785044
2022 05/30 18:01
老師,我們是分開一次業(yè)務做一比,現(xiàn)在我是5.16預收8萬做一比,然后5.25收到剩余的錢做一比,但是這個借,預收賬款8萬,貸主營業(yè)務8萬,這比賬我是在哪天做?是5.16那天?還是5.25那天?
李霞老師
2022 05/30 18:03
你5月25號那天做一筆就可以,如果你想分開的話,就是5月16號做一比,五月25做一筆,我也把憑證已經(jīng)完整的發(fā)給你了。
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