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請(qǐng)問下列問題的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784993| 提問時(shí)間:2022 05/30 10:55
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余余老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,麻煩稍等一下哈。
2022 05/30 11:15
余余老師
2022 05/30 13:01
甲公司。借:庫存商品200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26 壞賬準(zhǔn)備* 營業(yè)外支出 (差額,有可能在貸方,就計(jì)入營業(yè)外收入)貸:應(yīng)收賬款300 乙公司。借:應(yīng)付賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 營業(yè)外收入74 借:主營業(yè)務(wù)成本150 貸:庫存商品150
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