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老師,六稅兩費退稅的,我們這當(dāng)?shù)囟悇?wù)局沒讓退款,辦理的抵減,那下月產(chǎn)生了六稅兩費就沒有繳款,那這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?還需不需要做處理呢?

84784971| 提問時間:2022 05/30 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你沒有退稅,你紅沖了計提的嗎?借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負(fù)數(shù), 然后下一個月需要繳納的時候借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2022 05/30 10:52
84784971
2022 05/30 11:00
還沒有紅沖呢,正想這個應(yīng)該怎么做呢!紅沖是借應(yīng)交稅費,借稅金及附加(負(fù)數(shù))。那下月有稅了,正常做計提分錄嗎
郭老師
2022 05/30 11:00
可以按上面的做法來做。
84784971
2022 05/30 11:01
那這樣的話,下月正常計提,但是不用繳費呢,是抵減了呀
郭老師
2022 05/30 11:02
你好,對的是的,但是你能體現(xiàn)出幾月份的附加稅,不是嗎?
84784971
2022 05/30 11:08
老師,那我就這么做就可以了是吧。這樣做賬務(wù)處理下月直接計提不用繳納了,直到把抵欠的稅費都用完了
郭老師
2022 05/30 11:08
可以的,可以這么做。
84784971
2022 05/30 11:09
好的我知道了,謝謝老師了,我做賬的時候再看看這塊
郭老師
2022 05/30 11:10
不用客氣,工作愉快。
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