問(wèn)題已解決

無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn)這樣對(duì)嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 09:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),這個(gè)憑證不對(duì)的,正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷(xiāo)。
2022 05/30 09:53
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