問(wèn)題已解決

老師,我賬上有固定資產(chǎn)車銷售了,做固定資產(chǎn)清理了,那增值稅怎么申報(bào)呀?老師,我這分錄做的對(duì)嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/30 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;最后一個(gè)科目 你把營(yíng)業(yè)外支出計(jì)入 資產(chǎn)處置損益科目去; 你看看你有這個(gè)科目沒(méi)有; 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人
2022 05/30 09:27
84784970
2022 05/30 09:44
我是一般納稅人
84784970
2022 05/30 09:45
沒(méi)有這個(gè)科目呀
meizi老師
2022 05/30 09:48
?你好; 沒(méi)有就用你寫(xiě)的 ;? ?? 一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收依照3%減按2%繳納增值稅的,需要填寫(xiě)三張表格: (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料一(本期銷項(xiàng)情況明細(xì))第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”對(duì)應(yīng)第3列至第4列“開(kāi)具其他發(fā)票”欄填寫(xiě)開(kāi)具3%普通發(fā)票銷售額及銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,該行第9列“合計(jì)”“銷售額”欄填寫(xiě)按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅且的貨物及加工修理修配勞務(wù)的不含稅銷售額,第10列“合計(jì)”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”欄填寫(xiě)按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的貨物及加工修理修配勞務(wù)的應(yīng)納稅額。 (2)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“一、減稅項(xiàng)目”欄“減免稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“01129902/已使用固定資產(chǎn)減征增值稅/《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》財(cái)稅〔2009〕9號(hào)”,第2列“本期發(fā)生額”填寫(xiě)本期發(fā)生的1%的減征額;第4列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額,本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行,一般納稅人填寫(xiě)該列時(shí),第1行“合計(jì)”本列數(shù)=申報(bào)表主表第23行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。 (3)主表第5欄“(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”填寫(xiě)納稅人本期按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的銷售額;第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填寫(xiě)納稅人本期按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算并應(yīng)繳納的增值稅額;第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填寫(xiě)納稅人本期按稅法規(guī)定實(shí)際抵減的增值稅應(yīng)納稅額。 ?
84784970
2022 05/30 09:48
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784970
2022 05/30 09:50
這個(gè)申報(bào)收入會(huì)和賬不一致嗎
meizi老師
2022 05/30 09:55
?你好; 會(huì)的; 這個(gè)會(huì)有差異的? ?
84784970
2022 05/30 09:56
那怎么辦啊,和所得稅報(bào)表收入就不一樣了
84784970
2022 05/30 09:57
老師,我沒(méi)開(kāi)發(fā)票,未開(kāi)具發(fā)票欄對(duì)嗎
84784970
2022 05/30 10:07
老師,主表第5行應(yīng)該填3%的銷售額還是2%的銷售額呀
meizi老師
2022 05/30 10:13
?你好;正常的 ;? ?這個(gè)是因?yàn)槟阕冑u(mài)固定資產(chǎn) 是會(huì)取得收入; 但是? ?準(zhǔn)則是要求你走固定資產(chǎn)清理科目 。所以會(huì)造成有這個(gè)差異金額; 正常的哈 ;? ??
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