問題已解決

尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報的數(shù)據(jù)除第21行“減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫A106000)”、第32行次“減:本年累計實際已繳納的所得稅額(不含地方減免)”、第33行次“九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(31-32)”外,其他行次數(shù)據(jù)全部都為零,請您再次確認(rèn)填報的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確! 年報的時候出現(xiàn)了這個是什么意思

84785015| 提問時間:2022 05/30 09:26
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,意思是你在填寫中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)時,只填了第21行、第32行次、第33行次,其他數(shù)據(jù)都為0,需要再次核對下,因為一般收入成本費用利潤都要填進(jìn)去的。
2022 05/30 10:31
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