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老師,企業(yè)當(dāng)月未開發(fā)票,無收入,職工薪酬作為其他應(yīng)付款。分錄 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)付款, 是這樣寫嗎?

84785020| 提問時間:2022 05/29 10:29
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做。
2022 05/29 10:30
84785020
2022 05/29 10:32
老師,員工4月份才來到本公司入職,在工資的累計扣除費用里面,我是應(yīng)該用5000,還是用20000?
郭老師
2022 05/29 10:34
你好累計扣除費用在六月份的話應(yīng)該是10000四月份5000五月份5000
84785020
2022 05/29 10:35
就是從他來到單位時開始計算?是吧。之前的1月至3月,就不管?
郭老師
2022 05/29 10:35
對的是的,這么理解是這么做的。
84785020
2022 05/29 10:36
另外,員工的累計專項附加扣除,這個是由會計算,還是由個人自己算?。课覀冊诤怂愎べY的時候,這個附加扣除的該怎么處理啊?
郭老師
2022 05/29 10:43
可以有,自己在個稅APP里面填寫,然后會計給他申報的時候一塊給他算進去,算工資的時候你們需要會計來給他算
郭老師
2022 05/29 10:43
在你的工資表里面可以體現(xiàn)專項附加扣除這一欄
84785020
2022 05/29 10:44
會計在申報個稅的時候,員工自己填的附加內(nèi)容,是會自動合并的嗎?
84785020
2022 05/29 10:45
一般情況 下,會計的操作流程是什么樣的?。?/div>
郭老師
2022 05/29 10:46
你好 會計需要下載更新的 才可以 專項附加扣除里面下載更新 導(dǎo)入模版申報的自己填寫本期發(fā)生額
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