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老師,一臺(tái)用過的固定資產(chǎn)賣掉了,開了專票出去,這個(gè)賬怎么做呢?

84784977| 提問時(shí)間:2022 05/28 11:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022 05/28 11:19
84784977
2022 05/28 11:20
賣出去的時(shí)候不記入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
易 老師
2022 05/28 11:28
不用的,按準(zhǔn)則要求記賬
84784977
2022 05/28 11:55
那利潤(rùn)表跟開出的發(fā)票金額不是就對(duì)不上了嗎?我可以賣出時(shí),借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,再借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:固定資產(chǎn)清理嗎?
易 老師
2022 05/28 12:03
沒有限制性規(guī)定的,可以不一致的,記賬以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為準(zhǔn),不是以稅法為準(zhǔn),納稅申報(bào)表以稅為準(zhǔn)即可
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