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老師幫我看看這樣做對嗎

84784958| 提問時間:2022 05/27 15:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是之前的福利費退回了嗎??
2022 05/27 15:38
84784958
2022 05/27 15:41
這個是我們企業(yè)承包了一個食堂,4月我計提了一個伙食費,借:管理費用—員工福利,貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利, 然后我5月份收到了發(fā)票是應(yīng)該這樣做分錄
84784958
2022 05/27 15:42
收到了,發(fā)票沒有付款
鄒老師
2022 05/27 15:48
你好,是你單位的食堂支出,還是承包食堂取得的收入呢??
84784958
2022 05/27 15:52
是我們承包的食堂,每個月支付給食堂的費用
鄒老師
2022 05/27 15:52
你好,既然是承包的食堂,那應(yīng)當(dāng)是取得收入才是啊
84784958
2022 05/27 15:52
每個月我們公司支付給食堂的費用
鄒老師
2022 05/27 15:53
你好,每個月我們公司支付給食堂的費用,是你單位的成本支出??
84784958
2022 05/27 16:00
是我們自己員工吃的
84784958
2022 05/27 16:01
給員工的伙食
鄒老師
2022 05/27 16:02
你好,自己員工吃的 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
84784958
2022 05/27 16:04
需不需要計提
鄒老師
2022 05/27 16:07
你好,請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,第一個就是計提啊?
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