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老師這道題可以詳細(xì)講解一下嗎?

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84785038| 提问时间:2022 05/27 10:13
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余余老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師
1.應(yīng)收:遞延所得稅資產(chǎn)年末500乘以0.25等于125。增加50。借:遞延所得稅資產(chǎn)50 貸:所得稅費(fèi)用50 存貨:遞延所得稅資產(chǎn)年末1700乘以0.25等于425。減少75。借:所得稅費(fèi)用75貸:遞延所得稅資產(chǎn)75。 商譽(yù):遞延所得稅資產(chǎn)年末1000乘以0.25等于250,增加250。借:遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:所得稅費(fèi)用250 無形資產(chǎn):遞延所得稅資產(chǎn)年末100乘以0.25等于25,增加25。借:遞延所得稅資產(chǎn)25貸:所得稅費(fèi)用25。
2022 05/27 12:52
余余老師
2022 05/27 12:56
2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用等于10000+1000=11000乘以0.25等于2750。 3.本年度所得稅費(fèi)用等于2750減250等于2500。 4.借:所得稅費(fèi)用2500 遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:應(yīng)交所得稅2750
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