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2020年多做了30萬(wàn)成本,是做錯(cuò)了,導(dǎo)致2020年虧損35萬(wàn),21年盈利32萬(wàn),我彌補(bǔ)虧損了不需要交所得稅,我在21年追溯調(diào)整未分配利潤(rùn)30萬(wàn),這樣處理后期稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說我21年所得稅少交了

84785020| 提問時(shí)間:2022 05/27 10:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您需要更正以前年度錯(cuò)誤
2022 05/27 10:02
84785020
2022 05/27 10:03
就是說我20年多計(jì)提30萬(wàn),只能在20年改,不能在21年改
小林老師
2022 05/27 10:04
您好,是的,您的理解非常正確
84785020
2022 05/27 10:05
就算我21年虧損,是不是也不行
小林老師
2022 05/27 10:06
您好,是的,是不可以的
84785020
2022 05/27 10:16
我是20年2月做的管理費(fèi)用-職工薪酬 多計(jì)提了30萬(wàn),那現(xiàn)在在20年賬怎么處理呢
小林老師
2022 05/27 10:38
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