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小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進行賬務處理

84784997| 提問時間:2022 05/26 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照發(fā)票上的1%的來結轉就可以的。
2022 05/26 15:47
郭老師
2022 05/26 15:47
忽略這個差異就行。
84784997
2022 05/26 16:36
不做處理這樣不就是一直有差嗎,這樣看著多別扭呀
郭老師
2022 05/26 16:37
不交稅的話,他就是只能這么做,就是有差異啊,不光是你們單位所有的都這樣。
84784997
2022 05/26 16:41
那為啥不能發(fā)票開3%呢,現(xiàn)在1%的稅率不都沒有了嘛,不應該可以把這個紅沖掉我開3%,這樣不就一致了嗎
郭老師
2022 05/26 16:42
當時有優(yōu)惠政策,必須按照優(yōu)惠政策來
郭老師
2022 05/26 16:42
你這個申報表是什么時間?是四月份之前的吧。
84784997
2022 05/26 16:46
對的,是滴,那老師的意思是按照之前那個政策就是會有這種差異?而這種差異可以忽略
郭老師
2022 05/26 16:51
對的是的是這個意思,是這么理解的。
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