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服務(wù)行業(yè)的收入填匯算清繳的收入明細(xì)表時是屬于提供勞務(wù)收入嗎

84784969| 提問時間:2022 05/26 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,提供勞務(wù)收入里面的
2022 05/26 11:29
84784969
2022 05/26 11:41
增值稅加計抵減百分之10那個,是可以做到其他收益或者營業(yè)外收入,都可以是嗎
郭老師
2022 05/26 11:43
兩個都可以,企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬其他收益,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做到營業(yè)外收入都是一樣交稅的,都需要交所得稅
84784969
2022 05/26 15:22
4月份銷項稅額112894.80,個稅手續(xù)費銷項稅額84.35,進(jìn)項稅額55139.41,上期留抵10639.20,進(jìn)項轉(zhuǎn)出38.94,4月加計抵減稅額5513.94,期初加計抵減稅額2224.09,稅控盤維護(hù)費280,那4月份增值稅計提分錄怎么寫??????并且當(dāng)月要結(jié)平銷項稅額和進(jìn)項稅額
郭老師
2022 05/26 15:30
上期留底做了那個科目了
84784969
2022 05/26 15:33
好像沒做處理
郭老師
2022 05/26 15:34
那不對 你每個月都沒有余額不是嗎
郭老師
2022 05/26 15:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項112894.8加84.35 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅55139.41加10639.2加280 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項55139.41加10639.2加280 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出38.94 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅38.94 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
郭老師
2022 05/26 15:37
加計抵減的做了嗎 之前怎么做的
84784969
2022 05/26 15:38
我現(xiàn)在就想把應(yīng)交稅費科目下面余額做對,因為之前都做的不對,所以現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目下面的余額是不對的
84784969
2022 05/26 15:39
加計抵減因為是小企業(yè)就放營業(yè)外收入吧
郭老師
2022 05/26 15:45
加計抵減借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入2224.09加55139.41*10%
郭老師
2022 05/26 15:46
下一個在月做抵扣的 借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除2224.09加55139.41*10% 加計扣除給你把這個月的也加上了。
84784969
2022 05/26 16:23
這個稅控盤維護(hù)費280是這樣填沒錯吧
郭老師
2022 05/26 16:26
是的,然后在主表23欄還有附表四也得填寫。
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