問題已解決

A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元(銷項稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項稅額)。

84785034| 提問時間:2022 05/25 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,請問你想問的問題具體是?
2022 05/25 16:06
84785034
2022 05/25 16:52
怎么交稅
鄒老師
2022 05/25 16:52
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=56000+10400
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