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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司向乙公司銷售商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)款為400000,增值稅稅額52000元;甲公司收到乙公司開出一張不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額452000,期限為2個(gè)月;甲公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅稅額180所墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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借:應(yīng)收票據(jù)452000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 52000
借:應(yīng)收賬款 2000+180=2180
貸:銀行存款 2180
2022 05/25 13:33
84784995
2022 05/25 13:44
運(yùn)輸費(fèi)的增值稅不單獨(dú)記嗎?
bamboo老師
2022 05/25 13:44
題目沒有說這個(gè)發(fā)票開給誰的 不好寫啊
如果是開給自己單位的 這個(gè)發(fā)票就是自己單位的費(fèi)用了 不算墊付
84784995
2022 05/25 13:47
好的謝謝!
bamboo老師
2022 05/25 13:47
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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