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老師好,施工單位先墊資,有一筆墊資是銀行承兌,我們公司收到承兌后把背書轉(zhuǎn)讓給購買材料,這個銀行承兌記哪個科目

84784975| 提問時間:2022 05/24 15:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個你作為承兌了,那么作為應(yīng)收賬款比較合適的
2022 05/24 16:17
84784975
2022 05/24 17:37
分錄怎么寫呢?
王超老師
2022 05/24 17:39
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84784975
2022 05/25 09:14
老師好,對方墊付的款我們后期款到還需要還給對方,
84784975
2022 05/25 09:15
記其他應(yīng)付款可以嗎?
王超老師
2022 05/25 09:17
你們這個是票據(jù)阿,不建議作為其他應(yīng)付款的
84784975
2022 05/25 09:20
后期還款可能現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他們
84784975
2022 05/25 09:21
現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他們的話可以記其他應(yīng)付款嗎?
王超老師
2022 05/25 09:23
你后面再還給他,相當(dāng)于是借款的,這個時候作為其他應(yīng)付款是可以的?
84784975
2022 05/25 09:29
借? 銀行存款? ? 貸? 其他應(yīng)付款
84784975
2022 05/25 09:30
這樣可以嗎
王超老師
2022 05/25 09:32
借? 銀行存款? ? 貸? 其他應(yīng)付款 你做這個是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
84784975
2022 05/25 10:04
對方墊付的款以銀行承兌轉(zhuǎn)來的,我們公司收到承兌把背書轉(zhuǎn)讓付材料款
84784975
2022 05/25 10:06
對方背書轉(zhuǎn)讓給我們公司的銀行承兌后期需要以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬還給對方
王超老師
2022 05/25 10:10
那么你這樣處理是可以的
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