問題已解決
老師,我們達(dá)到納稅時點(diǎn)了,但是未開票稅金500萬,4月申報(bào)的時候按未開票收入申報(bào)的稅金500萬,但5月開票的時候只開了稅金400萬的票,這種情況下,4 .5倆月分別如何做賬務(wù)處理呢
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速問速答同學(xué)你好
填寫未開票收入了嗎
2022 05/24 11:09
84785000
2022 05/24 11:16
填了 按未開票收入相應(yīng)填的
樸老師
2022 05/24 11:18
同學(xué)你好
那就可以
先做未開票收入然后開票的時候原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785000
2022 05/24 11:24
賬務(wù)如何處理了
4月放到待結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)500?
5月轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)400?
樸老師
2022 05/24 11:27
同學(xué)你好
對的
是這樣操作的
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